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[ 索引号 ] 11500000MB19461215/2021-00699 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 城乡建设(城乡管理) [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 市住房城乡建委
[ 成文日期 ] [ 发布日期 ] 2021-08-31
[ 索引号 ] 11500000MB19461215/2021-00699
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 城乡建设(城乡管理)
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 市住房城乡建委
[ 发布日期 ] 2021-08-31
[ 成文日期 ]

重庆市城市建设配套费综合事务中心2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。

中心宗旨是:为城市建设配套费征收管理提供服务;主要职责任务是:承担主城区城市建设配套费的征收、管理的具体工作,指导区县城市建设配套费征收业务工作。

(二)机构设置。

中心内设2个科室,分别是综合科、业务科。我中心人员编制数13人。2020年末在编在岗人员9人,聘用人员3人。

(三)单位构成。

我单位无下属单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2020 年度收入总计422.32万元,支出总计422.32万元。收支较上年决算数减少618.10万元、下降59.4%,主要原因是:(1)2019年中,我中心追加政府性基金项目预算“建设单位地下车库配套费财政补贴拨款”351.85万元,并在2019年全部支出,2020年无此项目预算收入和支出;(2)根据事业单位新旧会计制度转换(2019年事业单位执行新的政府会计制度)的有关规定,以及2019年、2020部门决算中关于事业基金、年初(末)结转结余、非财政拨款结转结余的填报要求,我中心2019年决算中年初结转结余312.84万元,年末结余分配297.07万元(转为非财政拨款结转结余),而在2020年决算中不反映非财政拨款结转结余余额,故造成2020年决算报表中反映的收支总额减少。

2.收入情况。2020 年度收入合计333.34万元,较上年决算数减少287.41万元,下降46.3%,主要原因是本年没有政府性基金项目预算“建设单位地下车库配套费财政补贴拨款”收入。其中:财政拨款收入 333.34万元,占100%;无事业收入、经营收入、其他收入。此外,使用非财政拨款结余 88.98万元弥补收支差,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2020 年度支出合计422.32万元,较上年决算数减少321.03万元,下降43.2%,主要原因是本年没有政府性基金项目预算“建设单位地下车库配套费财政补贴拨款”支出。其中:基本支出 207.38万元,占49.1%;项目支出 214.94万元,占50.9%。

4.结转结余情况。2020 年度年末无结转和结余,较上年决算数无增减。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020 年度财政拨款收、支总计333.34万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少303.17万元,下降47.6%。主要原因是本年没有政府性基金项目预算“建设单位地下车库配套费财政补贴拨款”收入。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入333.34万元,较上年决算数增加64.44万元,增长24%。主要原因项目预算经费250万元,比上年增加38万元。较年初预算数减少25.95万元,下降7.2%。主要原因是根据市财政的要求,年中项目预算经费压减预算33.5万元。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出333.34万元,较上年决算数增加48.68万元,增长17.1%。主要原因是一般公共预算财政拨款项目支出较上年增加31.12万元。较年初预算数减少25.95万元,下降7.2%。主要原因是一般公共预算财政拨款项目支出较年初预算数减少了35.06万元。

3.结转结余情况。2020 年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余,较上年决算数无增减。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)社会保障与就业支出25.20万元,占7.6%,较年初预算数增加9.11万元,增长56.6%,主要原因是年初预算数未包含部分养老保险和职业年金。

(2)卫生健康支出6.72万元,占2%,较年初预算数无增减。

(3)城乡社区支出295.64万元,占88.7%,较年初预算数减少35.06万元,下降10.6%,主要原因是年中按规定压减项目预算33.5万元,年末追减未使用项目经费预算1.56万元。

(4) 住房保障支出5.78万元,占1.7%,较年初预算数无增减。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度一般公共财政拨款基本支出118.40万元。其中:人员经费104.86万元,较上年决算数 增加13.11万元,增长14.3%,主要原因是人员薪级工资较上年增加,部分人员岗位调整,基本工资增加,与工资对应的社会保障缴费也相应有所增加。人员经费用途主要包括在职人员基本工资(含基本津补贴)及相对应的社会保障缴费,按政策规定的退休人员费用等。公用经费13.54万元,较上年决算数增加4.45万元,增长49%,主要原因是办公费等有所增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、培训费、公务接待费、工会经费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余、年末结转结余均为0。本年收入也为0,较上年决算数减少351.85万元,下降100%,。本年支出为0,较上年决算数减少351.85万元,下降100%,主要原因是:本年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2020 年度“三公”经费支出共计7.71万元,较年初预算数减少10.69万元,下降58.1%,主要原因是本年年中上级批复我单位车改方案,公务车数量由3台减少到1台(2台封存待处置),公务车运行维护相关费用减少。较上年支出数减少1.84万元,下降19.3%,主要原因同前。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2020年度本单位因公出国(境)费用0万元,费用支出较年初预算数减少0万元,下降0.0%。较上年支出数增加0万元,增长0.0%,本单位2020年度未发生因公出国(境)支出。

公务车购置费0万元,费用支出较年初预算数减少0万元,下降0.0%。较上年支出数增加0万元,增长0.0%,本单位2020年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费7.41万元,主要用于公务车运行维护等相关支出。费用支出较年初预算数减少5.99万元,下降44.7%,主要原因是本年年中上级批复我单位车改方案,公务车数量由3台减少到1台(2台封存待处置),公务车运行维护相关费用减少。较上年支出数减少2.05万元,下降21.7%,主要原因同前。

公务接待费0.29万元,主要用于接待按规定开展的公务接待开支。费用支出较年初预算数减少4.71万元,下降94.2%,主要原因是疫情等原因,跨省公务交流接待极少。较上年支出数增加0.20万元,增长222.2%,主要原因是本年接待区县工作人员、保证单位运转的维修(护)工作人员等人次有所增加,零星接待食堂工作餐人次增多。

(三)“三公”经费实物量情况。

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0 辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待12批次68人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费43.09元,车均购置费0.00万元,车均维护费2.47万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数无增减。本年度培训费支出0.06万元,较上年决算数减少0.37万元,下降86.05%,主要原因是本年教育培训相关活动及支出减少。

(二)机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(三)国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日,机要通信用车1辆、应急保障用车2辆。无单价50万元(含)以上通用设备,无单价100万元(含)以上专用设备。

(四)政府采购支出情况说明。2020年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对2个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评2项,涉及资金214.94万元。从评价情况来看,2个项目决算支出额均在年初预算数内,均完成了主要绩效考核指标。

(二)绩效自评结果(绩效自评表)

项目名称

配套费直接征收工作经费

项目编码

1920A403【0284】19000542

自评总分
(分)

100

主管部门

403-重庆市城乡建设委员会

财政处室

005-经建处

联系人

罗洪

联系电话

68008954

项目资金
(万元)


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率
%)

执行率
权重

执行率得分
(分)

年度总金额

170

144.5

144.5

100

10

10

当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

按照市政府令第253号、渝府发【2015】53号等有关配套费追收管理政策文件规定,对主城区2020年申报办理配套费建设项目征收配套费,实现配套费“应收尽收”。

按照市政府令第253号、渝府发【2015】53号等有关配套费追收管理政策文件规定,对主城区2020年申报办理配套费建设项目征收配套费,实现配套费“应收尽收”。

由我办直接办理的主城九区(不含两江新区和高新区)配套费征收手续建筑面积3360.33万平方米,按政策规定的计费标准核算可征收配套费95.78亿元。经批准按规定减免17.07亿元,应征收金额为78.71亿元,缓缴56.41亿元,实际征收76.48亿元(含追收欠款54.18亿元),主城九区配套费征收率(实收额扣追收欠款加上缓交额占可征收配套费的比例)为82.18%。

绩效指标

指标名称

计量
单位

指标
性质

年初
指标值

调整
指标值

全年
完成值

得分系数
%)

指标权重
(分)

指标得分
(分)

是否核心
指标


主城区配套费征收率

%

>

75

75

82.18

100

100

100

核心指标

项目名称

配套费欠款追收等专项经费

项目编码

1920B403【5505】20015319

自评总分
(分)

100

主管部门

403-重庆市城乡建设委员会

财政处室

005-经建处

联系人

罗洪

联系电话

68008954

项目资金
(万元)


年初预算数

全年(调整)
预算数

全年执行数

执行率
%)

执行率
权重

执行率得分(分)

年度总金额

80

70.44

70.44

100

10

10

当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

1、2020年完成向法院申请行政裁定及强制执行项目预计10个,申请行政裁定及强制执行追收配套费本金及滞纳金约14000万元。2、往年已签订政府采购招标合同未执行完毕的项目12个,合同到期日为2020年,追收配套费欠款金额约4000万元。

1、2020年完成向法院申请行政裁定及强制执行项目预计6个,申请行政裁定及强制执行追收配套费本金及滞纳金约7500万元。2、往年已签订政府采购招标合同未执行完毕的项目8个,合同到期日为2020年,追收配套费欠款金额约4000万元。

支付往年已签订政府采购追收欠款合同验收11个,收回逾期配套费欠款5297.25万元(其中本金:3992.2万元,滞纳金1305.05万元), 支付本年配套费欠款追收律师服务费3笔,收回逾期配套费欠款1571.98万元。本年向法院申请行政裁定及强制执行配套费欠款项目6个,向法院申请行政裁定及强制执行配套费欠款额7680万元。

绩效指标

指标名称

计量
单位

指标
性质

年初
指标值

调整
指标值

全年
完成值

得分系数
%)

指标权重
(分)

指标得分
(分)

是否核心
指标


完成往年已签订合同验收

8

8

11

100

10

10

非核心指标


向法院申请行政裁定及强制执行配套费欠款项目个数

8

6

6

100

60

60

核心指标


向法院申请行政裁定及强制执行配套费欠款额

万元

10000

7500

7680

100

30

30

非核心指标

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-63670796

收入支出决算总表























公开01表
公开部门:重庆市城市建设配套费综合事务中心 2020年度
单位:万元
收入 支出
项目 决算数 功能分类科目 决算数
一、一般公共预算财政拨款收入 333.34 一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入
二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入
三、国防支出
四、上级补助收入
四、公共安全支出
五、事业收入
五、教育支出
六、经营收入
六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入
七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入
八、社会保障和就业支出 35.77


九、卫生健康支出 12.01


十、节能环保支出


十一、城乡社区支出 352.56


十二、农林水支出


十三、交通运输支出


十四、资源勘探信息等支出


十五、商业服务业等支出


十六、金融支出


十七、援助其他地区支出


十八、自然资源海洋气象等支出


十九、住房保障支出 21.98


二十、粮油物资储备支出


二十一、国有资本经营预算支出


二十二、灾害防治及应急管理支出


二十三、其他支出


二十四、债务还本支出


二十五、债务付息支出


二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计 333.34 本年支出合计 422.32
使用非财政拨款结余 88.98 结余分配
年初结转和结余
年末结转和结余
总计 422.32 总计 422.32
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 
收入决算表















































公开02表
公开部门:重庆市城市建设配套费综合事务中心



2020年度




单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目)
小计 其中:教育收费
合计 333.34 333.34





208 社会保障和就业支出 25.20 25.20





20805 行政事业单位养老支出 25.20 25.20





2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.81 16.81





2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.85 3.85





2080599 其他行政事业单位养老支出 4.54 4.54





210 卫生健康支出 6.72 6.72





21011 行政事业单位医疗 6.72 6.72





2101102 事业单位医疗 4.68 4.68





2101199 其他行政事业单位医疗支出 2.04 2.04





212 城乡社区支出 295.64 295.64





21201 城乡社区管理事务 71.39 71.39





2120199 其他城乡社区管理事务支出 71.39 71.39





21206 建设市场管理与监督 214.94 214.94





2120601 建设市场管理与监督 214.94 214.94





21299 其他城乡社区支出 9.31 9.31





2129901 其他城乡社区支出 9.31 9.31





221 住房保障支出 5.78 5.78





22102 住房改革支出 5.78 5.78





2210201 住房公积金 5.78 5.78





备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表





























公开03表
公开部门:重庆市城市建设配套费综合事务中心


2020年度



单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目)
合计 422.32 207.38 214.94


208 社会保障和就业支出 35.77 35.77



20805 行政事业单位养老支出 35.77 35.77



2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.08 17.08



2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 6.92 6.92



2080599 其他行政事业单位养老支出 11.77 11.77



210 卫生健康支出 12.01 12.01



21011 行政事业单位医疗 12.01 12.01



2101102 事业单位医疗 9.97 9.97



2101199 其他行政事业单位医疗支出 2.04 2.04



212 城乡社区支出 352.55 137.61 214.94


21201 城乡社区管理事务 127.76 127.76



2120199 其他城乡社区管理事务支出 127.76 127.76



21206 建设市场管理与监督 214.94
214.94


2120601 建设市场管理与监督 214.94
214.94


21299 其他城乡社区支出 9.85 9.85



2129901 其他城乡社区支出 9.85 9.85



221 住房保障支出 21.98 21.98



22102 住房改革支出 21.98 21.98



2210201 住房公积金 21.98 21.98



备注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表



























公开04表
公开部门:重庆市城市建设配套费综合事务中心

2020年度

单位:万元
收     入 支     出
项    目 决算数 功能分类科目 决算数
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款 333.34 一、一般公共服务支出



二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出



三、国有资本经营预算财政拨款
三、国防支出





四、公共安全支出





五、教育支出





六、科学技术支出





七、文化旅游体育与传媒支出





八、社会保障和就业支出 25.20 25.20



九、卫生健康支出 6.72 6.72



十、节能环保支出





十一、城乡社区支出 295.64 295.64



十二、农林水支出





十三、交通运输支出





十四、资源勘探工业信息等支出





十五、商业服务业等支出





十六、金融支出





十七、援助其他地区支出





十八、自然资源海洋气象等支出





十九、住房保障支出 5.78 5.78



二十、粮油物资储备支出





二十一、国有资本经营预算支出





二十二、灾害防治及应急管理支出





二十三、其他支出





二十四、债务还本支出



本年收入合计 333.34 二十五、债务付息支出



年初财政拨款结转和结余
二十六、抗疫特别国债安排的支出



一、一般公共预算财政拨款
本年支出合计 333.34 333.34

二、政府性基金预算财政拨款
年末财政拨款结转和结余



三、国有资本经营预算财政拨款





总计 333.34 总计 333.34 333.34

备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款收入支出决算表







































公开05表
公开部门:重庆市城市建设配套费综合事务中心


2020年度



单位:万元
项目 年初结转结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目) 合计 基本支出 项目支出
合计
333.34 333.34 118.40 214.94
208 社会保障和就业支出
25.20 25.20 25.20

20805 行政事业单位养老支出
25.20 25.20 25.20

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出
16.81 16.81 16.81

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出
3.85 3.85 3.85

2080599 其他行政事业单位养老支出
4.54 4.54 4.54

210 卫生健康支出
6.72 6.72 6.72

21011 行政事业单位医疗
6.72 6.72 6.72

2101102 事业单位医疗
4.68 4.68 4.68

2101199 其他行政事业单位医疗支出
2.04 2.04 2.04

212 城乡社区支出
295.64 295.64 80.70 214.94
21201 城乡社区管理事务
71.39 71.39 71.39

2120199 其他城乡社区管理事务支出
71.39 71.39 71.39

21206 建设市场管理与监督
214.94 214.94
214.94
2120601 建设市场管理与监督
214.94 214.94
214.94
21299 其他城乡社区支出
9.31 9.31 9.31

2129901 其他城乡社区支出
9.31 9.31 9.31

221 住房保障支出
5.78 5.78 5.78

22102 住房改革支出
5.78 5.78 5.78

2210201 住房公积金
5.78 5.78 5.78

备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表


























公开06表
公开部门:重庆市城市建设配套费综合事务中心






金额单位:万元
人员经费 公用经费
经济分类科目编码 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) 金额 经济分类科目编码 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) 金额 经济分类科目编码 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) 金额
301 工资福利支出 100.32 302 商品和服务支出 13.54 310 资本性支出
30101 基本工资 46.76 30201 办公费 5.41 31001 房屋建筑物购建
30102 津贴补贴 1.39 30202 印刷费 0.59 31002 办公设备购置
30103 奖金
30203 咨询费
31003 专用设备购置
30106 伙食补助费
30204 手续费
31005 基础设施建设
30107 绩效工资 9.33 30205 水费
31006 大型修缮
30108 机关事业单位基本养老保险费 16.81 30206 电费
31007 信息网络及软件购置更新
30109 职业年金缴费 3.85 30207 邮电费
31008 物资储备
30110 职工基本医疗保险缴费 6.72 30208 取暖费
31009 土地补偿
30111 公务员医疗补助缴费
30209 物业管理费
31010 安置补助
30112 其他社会保障缴费 0.38 30211 差旅费
31011 地上附着物和青苗补偿
30113 住房公积金 5.78 30212 因公出国(境)费用
31012 拆迁补偿
30114 医疗费
30213 维修(护)费
31013 公务用车购置
30199 其他工资福利支出 9.31 30214 租赁费
31019 其他交通工具购置
303 对个人和家庭的补助 4.54 30215 会议费
31021 文物和陈列品购置
30301 离休费
30216 培训费 0.06 31022 无形资产购置
30302 退休费
30217 公务接待费 0.29 31099 其他资本性支出
30303 退职(役)费
30218 专用材料费
312 对企业补助
30304 抚恤金
30224 被装购置费
31201 资本金注入
30305 生活补助
30225 专用燃料费
31203 政府投资基金股权投资
30306 救济费
30226 劳务费
31204 费用补贴
30307 医疗费补助 0.11 30227 委托业务费
31205 利息补贴
30308 助学金
30228 工会经费 6.80 31299 其他对企业补助
30309 奖励金
30229 福利费 0.38 399 其他支出
30310 个人农业生产补贴
30231 公务用车运行维护费
39906 赠与
30311 代缴社会保险费
30239 其他交通费用
39907 国家赔偿费用支出
30399 其他个人和家庭的补助支出 4.43 30240 税金及附加费用
39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴



30299 其他商品和服务支出
39999 其他支出



307 债务利息及费用支出






30701 国内债务付息






30702 国外债务付息






30703 国内债务发行费用






30704 国外债务发行费用



人员经费合计 104.86 公用经费合计 13.54
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表



















公开07表
公开部门:重庆市城市建设配套费综合事务中心


2020年度



单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目) 合计 基本支出 项目支出
合计













备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
机构运行信息表
























公开08表
公开部门:重庆市城市建设配套费综合事务中心
2020年度
单位:万元
项  目 预算数 决算数 项  目 决算数
一、“三公”经费支出 四、机关运行经费
(一)支出合计 18.40 7.71 (一)行政单位
1.因公出国(境)费

(二)参照公务员法管理事业单位
2.公务用车购置及运行维护费 13.40 7.41 五、国有资产占用情况
(1)公务用车购置费

(一)车辆数合计(辆) 3
(2)公务用车运行维护费 13.40 7.41 1.副部(省)级及以上领导用车
3.公务接待费 5.00 0.29 2.主要领导干部用车
(1)国内接待费 0.29 3.机要通信用车 1
其中:外事接待费
4.应急保障用车 2
(2)国(境)外接待费
5.执法执勤用车
(二)相关统计数 6.特种专业技术用车
1.因公出国(境)团组数(个)
7.离退休干部用车
2.因公出国(境)人次数(人)
8.其他用车
3.公务用车购置数(辆)
(二)单价50万元(含)以上通用设备(台,套)
4.公务用车保有量(辆) 3 (三)单价100万(含)元以上专用设备(台,套)
5.国内公务接待批次(个) 12 六、政府采购支出信息
其中:外事接待批次(个)
(一)政府采购支出合计
6.国内公务接待人次(人) 68 1.政府采购货物支出
其中:外事接待人次(人)
2.政府采购工程支出
7.国(境)外公务接待批次(个)
3.政府采购服务支出
8.国(境)外公务接待人次(人)
(二)政府采购授予中小企业合同金额
二、会议费
其中:授予小微企业合同金额
三、培训费 0.06

备注:预算数年初部门预算批复数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
本表为空的单位应将空表公开,并注明:本单位无相关数据,故本表为空。    
国有资本经营预算财政拨款支出决算表




















公开09表
公开部门:重庆市城市建设配套费综合事务中心

2020年度

单位:万元
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
合计







备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无国有资本经营预算支出,故本表无数据。


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