一、单位基本情况
(一)职能职责
中心宗旨是:为城市建设配套费征收管理提供服务;主要职责任务是:承担主城区城市建设配套费的征收、管理的具体工作,指导区县城市建设配套费征收业务工作。
(二)单位构成
中心内设2个科室,分别是综合科、业务科。中心无下属单位。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2021年年初预算数383.38万元,均为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,无国有资本经营收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入。收入较2020年增加24.09万元,为一般公共预算经费拨款增加24.09万元。
(二)支出预算:2021年年初预算数383.38万元,其中:城乡社区支出354.23万元,社会保障和就业支出预算16.34万元,卫生健康支出预算6.69万元,住房保障支出预算6.12万元。支出预算较2020年增加24.09万元,主要是基本支出预算增加4.09万元,项目支出预算增加20万元。
三、部门预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入383.38万元,一般公共预算财政拨款支出383.38万元,比2020年增加24.09万元。其中:基本支出113.38万元,比2020年增加4.09万元,主要原因是人员社会保障缴费等预算增加;项目支出270万元,比2020年增加20万元,主要原因是《重庆市城市建设配套费征收管理办法》(市政府令第253号)修订等重点专项工作增多。
中心2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出
四、“三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算18.4万元,与2020年预算持平。其中:无因公出国(境)费用预算,公务接待费5万元,公务用车运行维护费13.4万元,以上均与2020年预算持平。
五、其他重要事项的情况说明
(一)中心不在机关运行经费统计范围之内。
(二)政府采购情况。2021年无政府采购预算总额。
(三)绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款270万元。
(四)国有资产占有使用情况。截止2020年12月,共有车辆3辆,其中一般公务用车3辆, 2辆已封存待处置。2021年一般公共预算无车辆购置安排。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:罗洪 电话:023-68008954
财政拨款收支总表 |
单位:万元 |
收入 | 支出 |
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 |
一、本年收入 | 383.38 | 一、本年支出 | 383.38 | 383.38 |
| 0.00 |
一般公共预算拨款 | 383.38 | 社会保障和就业支出 | 16.34 | 16.34 |
| 0.00 |
政府性基金预算拨款 | 0.00 | 卫生健康支出 | 6.69 | 6.69 |
| 0.00 |
国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 城乡社区支出 | 354.23 | 354.23 |
| 0.00 |
二、上年结转 | 0.00 | 住房保障支出 | 6.12 | 6.12 |
| 0.00 |
一般公共预算拨款 | 0.00 |
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政府性基金预算拨款 | 0.00 |
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国有资本经营收入 | 0.00 |
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| 二、结转下年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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本年收入合计 | 383.38 | 本年支支出合计 | 383.38 | 383.38 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款支出预算表 |
| 单位:万元 |
功能分类科目 | 2021年预算数 |
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 383.38 | 113.38 | 270.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 16.34 | 16.34 |
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.34 | 16.34 |
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.16 | 8.16 |
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.08 | 4.08 |
|
2080599 | 其他行政事业单位养老休支出 | 4.10 | 4.10 |
|
210 | 卫生健康支出 | 6.69 | 6.69 |
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 6.69 | 6.69 |
|
2101102 | 事业单位医疗 | 4.85 | 4.85 |
|
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.84 | 1.84 |
|
212 | 城乡社区支出 | 354.23 | 84.23 | 270.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 174.49 | 74.49 | 100.00 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 174.49 | 74.49 | 100.00 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 179.74 | 9.74 | 170.00 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 179.74 | 9.74 | 170.00 |
221 | 住房保障支出 | 6.12 | 6.12 |
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22102 | 住房改革支出 | 6.12 | 6.12 |
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2210201 | 住房公积金 | 6.12 | 6.12 |
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一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |
单位:万元 |
经济分类科目 | 2021年基本支出 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
| 合计 | 113.38 | 90.23 | 23.15 |
301 | 工资福利支出 | 85.83 | 85.83 |
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30101 | 基本工资 | 49.64 | 49.64 |
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30102 | 津贴补贴 | 1.39 | 1.39 |
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30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.16 | 8.16 |
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30109 | 职业年金缴费 | 4.08 | 4.08 |
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30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.85 | 4.85 |
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30112 | 其他社会保障缴费 | 0.41 | 0.41 |
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30113 | 住房公积金 | 6.12 | 6.12 |
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30114 | 医疗费 | 1.44 | 1.44 |
|
30199 | 其他工资福利支出 | 9.74 | 9.74 |
|
302 | 商品和服务支出 | 20.15 |
| 20.15 |
30201 | 办公费 | 1.10 |
| 1.10 |
30216 | 培训费 | 0.74 |
| 0.74 |
30228 | 工会经费 | 4.02 |
| 4.02 |
30229 | 福利费 | 10.49 |
| 10.49 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 3.80 |
| 3.80 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 4.40 | 4.40 |
|
30307 | 医疗费补助 | 0.40 | 0.40 |
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 4.00 | 4.00 |
|
310 | 资本性支出 | 3.00 |
| 3.00 |
31002 | 办公设备购置 | 3.00 |
| 3.00 |
一般公共预算“三公”经费支出表 |
单位:万元 |
2021年预算数 |
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
18.40 | 0.00 | 13.40 | 0.00 | 13.40 | 5.00 |
政府性基金预算支出表 |
单位:万元 |
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 |
小计 | 基本支出 | 项目支出 |
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部门收支总表 |
单位:万元 |
收入 | 支出 |
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、本年收入 | 383.38 | 一、本年支出 | 383.38 |
一般公共预算拨款 | 383.38 | 社会保障和就业支出 | 16.34 |
政府性基金预算拨款 |
| 卫生健康支出 | 6.69 |
国有资本经营预算拨款 |
| 城乡社区支出 | 354.23 |
事业预算收入 |
| 住房保障支出 | 6.12 |
事业经营预算收入 |
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其他预算收入 |
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本年收入合计 | 383.38 | 本年支出合计 | 383.38 |
用事业基金弥补收支差额 |
| 结转下年 |
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上年结转 |
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收入总计 | 383.38 | 支出总计 | 383.38 |
部门收入总表 |
单位:万元 |
科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业预算收入 | 事业单位经营预算收入 | 其他预算收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
科目编码 | 科目名称 | 非教育收费收入 | 教育收费收入 |
合计 |
| 383.38 |
| 383.38 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 16.34 |
| 16.34 |
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20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.34 |
| 16.34 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.16 |
| 8.16 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.08 |
| 4.08 |
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2080599 | 其他行政事业单位养老休支出 | 4.10 |
| 4.10 |
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210 | 卫生健康支出 | 6.69 |
| 6.69 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 6.69 |
| 6.69 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 4.85 |
| 4.85 |
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2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.84 |
| 1.84 |
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212 | 城乡社区支出 | 354.23 |
| 354.23 |
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21201 | 城乡社区管理事务 | 174.49 |
| 174.49 |
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2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 174.49 |
| 174.49 |
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21299 | 其他城乡社区支出 | 179.74 |
| 179.74 |
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2129999 | 其他城乡社区支出 | 179.74 |
| 179.74 |
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221 | 住房保障支出 | 6.12 |
| 6.12 |
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22102 | 住房改革支出 | 6.12 |
| 6.12 |
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2210201 | 住房公积金 | 6.12 |
| 6.12 |
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部门支出总表 |
单位:万元 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
| 合计 | 383.38 | 113.38 | 270.00 |
|
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|
208 | 社会保障和就业支出 | 16.34 | 16.34 |
|
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|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.34 | 16.34 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.16 | 8.16 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.08 | 4.08 |
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2080599 | 其他行政事业单位养老休支出 | 4.10 | 4.10 |
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210 | 卫生健康支出 | 6.69 | 6.69 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 6.69 | 6.69 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 4.85 | 4.85 |
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2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.84 | 1.84 |
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212 | 城乡社区支出 | 354.23 | 84.23 | 270.00 |
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21201 | 城乡社区管理事务 | 174.49 | 74.49 | 100.00 |
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2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 174.49 | 74.49 | 100.00 |
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21299 | 其他城乡社区支出 | 179.74 | 9.74 | 170.00 |
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2129999 | 其他城乡社区支出 | 179.74 | 9.74 | 170.00 |
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221 | 住房保障支出 | 6.12 | 6.12 |
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22102 | 住房改革支出 | 6.12 | 6.12 |
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2210201 | 住房公积金 | 6.12 | 6.12 |
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政府采购预算明细表 |
项目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业预算收入 | 事业单位经营预算收入 | 其他预算收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
非教育收费收入 | 教育收费收入 |
合计: |
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