中国政府网 | 重庆市人民政府网
无障碍 关怀版 敬老版 微博 微信 | 注册 网站支持IPv6

您当前的位置: 首页 > 政务公开 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 预算/决算 > 预算公开

[ 索引号 ] 11500000MB19461215/2021-00133 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 城乡建设(城乡管理) [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 市住房城乡建委
[ 成文日期 ] 2021-02-26 [ 发布日期 ] 2021-02-26
[ 索引号 ] 11500000MB19461215/2021-00133
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 城乡建设(城乡管理)
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 市住房城乡建委
[ 发布日期 ] 2021-02-26
[ 成文日期 ] 2021-02-26

重庆市住房和城乡建设行政审批服务中心 (重庆市工程建设政务服务中心) 2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

审批服务中心的职能职责:为工程建设领域相对集中审批提供服务。负责办理审批事项的信息咨询、许可证书制作及送达等具体事务性工作,协助开展审批事项的基础工作,为专家开展论证和技术性审查工作提供服务,承担工程建设领域相对集中审批和网上审批的对接和技术服务工作,办理市住房和城乡建委有关政务服务事项以及对实体大厅的日常运行管理。

(二)单位构成

审批服务中心单位内设13 个科室,分别是办公室、党群办、建筑企业科、安许办理科、人员资格科、施工许可科、进出渝科、法规科、政务保障科、咨询企业科、政务服务科、政务值班科、综合发展科。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2021年年初预算数1800.53万元,其中:一般公共预算拨款1800.53 万元。收入较2020年增加 111.59万元,主要是一般公共预算拨款增加 111.59万元。

(二)支出预算:2021年年初预算数1800.53万元,其中:一般公共服务支出预算1800.53万元,教育支出预算0 万元,社会保障和就业支出预算91.47 万元,卫生健康支出预算32.19万元,城乡社区支出1651.12万元,住房保障支出预算25.75 万元。支出预算较2020年增加111.59万元,主要是基本支出预算增加 46.75万元,项目支出预算增加64.84 万元。

三、部门预算情况说明

(一)2021年一般公共预算财政拨款收入1800.53万元,一般公共预算财政拨款支出1800.53万元,比2020年增加111.59万元。其中:基本支出525.69万元,比2020年增加46.75万元,主要原因是在编和退休人员数量增加,用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等。项目支出1274.84万元,比2020年增加64.84万元,主要原因是为了优化营商环境提升,按上级要求在工程建设领域提供7×24小时政务便民服务,新建7×24小时政务便民区,购置相关便民设施设备等支出增加。

(二)2021年审批服务中心无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算24万元,比2020年减少5万元。其中:因公出国(境)费用5万元,与2020年相同;公务接待费4万元,与2020年相同;公务用车运行维护费15万元,比2020年减少5万元,主要原因是事业单位公车改革,单位使用车辆变少;公务用车购置费0万元,与2020年相同。

五、其他重要事项的情况说明

(一)审批服务中心不在机关运行经费统计范围之内。

(二)政府采购情况。2021年审批服务中心政府采购预算总额  250万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算250万元;其中一般公共预算拨款政府采购  250万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算250万元。

(三)绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款1274.84万元。

(四)国有资产占有使用情况。截止2020年12月,审批服务中心共有车辆6 辆,其中一般公务用车3辆、执勤执法用车 0辆、封存停驶车3辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0 辆。          

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:吕懿凤  联系方式:023-63672140。


财政拨款收支总表
单位:万元
收入支出
项目预算数项目合计一般公共预算拨款政府性基金预算拨款国有资本经营预算拨款
  一、本年收入1,800.53     一、本年支出1,800.531,800.53
0.00
一般公共预算拨款1,800.53社会保障和就业支出91.4791.47
0.00
政府性基金预算拨款0.00卫生健康支出32.1932.19
0.00
国有资本经营预算拨款0.00城乡社区支出1,651.121,651.12
0.00
  二、上年结转0.00住房保障支出25.7525.75
0.00
一般公共预算拨款0.00




政府性基金预算拨款0.00




国有资本经营收入0.00





































































二、结转下年0.000.000.000.00







本年收入合计1,800.53本年支支出合计1,800.531,800.530.000.00


一般公共预算财政拨款支出预算表

单位:万元
功能分类科目2021年预算数
 科目编码科目名称小计基本支出 项目支出 

合计1,800.53525.691,274.84
208社会保障和就业支出91.4791.47
  20805  行政事业单位养老支出91.4791.47
    2080502    事业单位离退休7.577.57
    2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出34.3334.33
    2080506    机关事业单位职业年金缴费支出17.1717.17
    2080599    其他行政事业单位养老休支出32.4032.40
210卫生健康支出32.1932.19
  21011  行政事业单位医疗32.1932.19
    2101102    事业单位医疗20.3920.39
    2101199    其他行政事业单位医疗支出11.8011.80
212城乡社区支出1,651.12376.281,274.84
  21201  城乡社区管理事务1,651.12376.281,274.84
    2120106    工程建设管理1,651.12376.281,274.84
221住房保障支出25.7525.75
  22102  住房改革支出25.7525.75
    2210201    住房公积金25.7525.75


一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位:万元
经济分类科目2021年基本支出
科目编码科目名称合计人员经费日常公用经费

合计525.69400.63125.06
301工资福利支出358.32358.32
  30101  基本工资206.85206.85
  30102  津贴补贴7.747.74
  30108  机关事业单位基本养老保险缴费34.3334.33
  30109  职业年金缴费17.1717.17
  30110  职工基本医疗保险缴费20.3920.39
  30112  其他社会保障缴费5.835.83
  30113  住房公积金25.7525.75
  30114  医疗费8.008.00
  30199  其他工资福利支出32.2632.26
302商品和服务支出125.06
125.06
  30201  办公费70.00
70.00
  30216  培训费3.10
3.10
  30228  工会经费44.29
44.29
  30229  福利费6.21
6.21
  30299  其他商品和服务支出1.46
1.46
303对个人和家庭的补助42.3142.31
  30301  离休费7.577.57
  30307  医疗费补助3.803.80
  30399  其他对个人和家庭的补助30.9430.94


一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
2021年预算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费
24       5.00      15.00       0.00      15.00       4.00


政府性基金预算支出表
单位:万元
科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出
小计基本支出 项目支出 






部门收支总表
单位:万元
收入支出
项目预算数项目预算数
  一、本年收入1,800.53     一、本年支出1,800.53
一般公共预算拨款1,800.53社会保障和就业支出91.47
政府性基金预算拨款
卫生健康支出32.19
国有资本经营预算拨款
城乡社区支出1,651.12
事业预算收入
住房保障支出25.75
事业经营预算收入


其他预算收入


























本年收入合计1,800.53本年支出合计1,800.53
用事业基金弥补收支差额
结转下年
上年结转


收入总计1,800.53支出总计1,800.53


部门收入总表
单位:万元
科目合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入事业预算收入事业单位经营预算收入其他预算收入用事业基金弥补收支差额
科目编码科目名称非教育收费收入教育收费收入
合计
1,800.53
1,800.53






208社会保障和就业支出91.47
91.47






  20805  行政事业单位养老支出91.47
91.47






    2080502    事业单位离退休7.57
7.57






    2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出34.33
34.33






    2080506    机关事业单位职业年金缴费支出17.17
17.17






    2080599    其他行政事业单位养老休支出32.40
32.40






210卫生健康支出32.19
32.19






  21011  行政事业单位医疗32.19
32.19






    2101102    事业单位医疗20.39
20.39






    2101199    其他行政事业单位医疗支出11.80
11.80






212城乡社区支出1,651.12
1,651.12






  21201  城乡社区管理事务1,651.12
1,651.12






    2120106    工程建设管理1,651.12
1,651.12






221住房保障支出25.75
25.75






  22102  住房改革支出25.75
25.75






    2210201    住房公积金25.75
25.75







部门支出总表
单位:万元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对下级单位补助支出

合计1,800.53525.691,274.84


208社会保障和就业支出91.4791.47



  20805  行政事业单位养老支出91.4791.47



    2080502    事业单位离退休7.577.57



    2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出34.3334.33



    2080506    机关事业单位职业年金缴费支出17.1717.17



    2080599    其他行政事业单位养老休支出32.4032.40



210卫生健康支出32.1932.19



  21011  行政事业单位医疗32.1932.19



    2101102    事业单位医疗20.3920.39



    2101199    其他行政事业单位医疗支出11.8011.80



212城乡社区支出1,651.12376.281,274.84


  21201  城乡社区管理事务1,651.12376.281,274.84


    2120106    工程建设管理1,651.12376.281,274.84


221住房保障支出25.7525.75



  22102  住房改革支出25.7525.75



    2210201    住房公积金25.7525.75




政府采购预算明细表
项目合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入事业预算收入事业单位经营预算收入其他预算收入用事业基金弥补收支差额
非教育收费收入教育收费收入
            合计:250.000.00250.000.00





服务类250.000.00250.000.00






扫一扫在手机打开当前页