一、单位基本情况
(一)职能职责
承担房屋和市政基础设施工程质量监管的相关事务性工作
(二)单位构成
重庆市住房和城乡建设工程质量总站属二级预算单位,内设 13 个科室,分别是土建一科、土建二科、土建三科、土建四科、土建五科、安装科、法制督查科、检测管理科、监理管理科、总工办、建材科、办公室、房安科。重庆市建设工程竣工验收备案管理办公室设在我站。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2021年年初预算数2580.86万元,其中:一般公共预算拨款1922.86万元,用事业基金弥补收支差额658万元,收入较2020年增加610.23万元,主要原因:2021年将用事业基金弥补收支差额编入了部门预算,收入较2020年增加了610.23万元。
(二)支出预算:2021年年初预算数2580.86万元,其中:城乡社区支出预算2389.84万元,社会保障和就业支出预算108.48 万元,卫生健康支出预算45.24 万元,住房保障支出预算 37.30万元。支出预算较2020年增加610.23 万元,主要是因用事业基金弥补收支差额,基本支出预算增加 747.23万元,因压减项目支出使项目支出预算减少 137万元。
三、部门预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入1922.86万元,一般公共预算财政拨款支出1922.86万元,比2020年减少47.77万元。其中:基本支出729.86万元,比2020年增加89.23万元,主要原因是人员工资和相应社保费的自然增长,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助及保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出1193万元,比2020年减少137万元,主要原因是2020年下半年财政压缩项目经费预算,2021年初预算在2020年调整后的预算基础上编报,导致项目经费减少,项目经费主要用于主城建设项目质量监督,区县指导、督导及行业管理,城镇既有房屋主体使用安全管理和房屋安全鉴定及白蚁防治监督管理等各项重点工作。
重庆市住房和城乡建设工程质量总站2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出
四、“三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算 59.17 万元,比2020年减少0万元。其中:因公出国(境)费用5万元,比2020年减少0万元;公务接待费5.17万元,比2020年减少0万元;公务用车运行维护费49万元,比2020年减少0万元;公务用车购置费0万元,比2020年减少0万元。
五、其他重要事项的情况说明
(一)我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(二)政府采购情况:我单位政府采购预算总额 0 万元。
(三)绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款1193万元。
(四)国有资产占有使用情况。截止2020年12月,我单位共有车辆12 辆,其中一般公务用车12 辆(其中2辆因车改封存,等待机关事务管理局统一报废)。2021年一般公共预算安排购置车辆0 辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:张虹桥 联系方式:023-63672068
财政拨款收支总表 |
单位:万元 |
收入 | 支出 |
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 |
一、本年收入 | 1,922.86 | 一、本年支出 | 1,922.86 | 1,922.86 |
| 0.00 |
一般公共预算拨款 | 1,922.86 | 社会保障和就业支出 | 108.48 | 108.48 |
| 0.00 |
政府性基金预算拨款 | 0.00 | 卫生健康支出 | 45.24 | 45.24 |
| 0.00 |
国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 城乡社区支出 | 1,731.84 | 1,731.84 |
| 0.00 |
二、上年结转 | 0.00 | 住房保障支出 | 37.30 | 37.30 |
| 0.00 |
一般公共预算拨款 | 0.00 |
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政府性基金预算拨款 | 0.00 |
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国有资本经营收入 | 0.00 |
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| 二、结转下年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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本年收入合计 | 1,922.86 | 本年支支出合计 | 1,922.86 | 1,922.86 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款支出预算表 |
| 单位:万元 |
功能分类科目 | 2021年预算数 |
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 1,922.86 | 729.86 | 1,193.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 108.48 | 108.48 |
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 108.48 | 108.48 |
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.73 | 49.73 |
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.87 | 24.87 |
|
2080599 | 其他行政事业单位养老休支出 | 33.88 | 33.88 |
|
210 | 卫生健康支出 | 45.24 | 45.24 |
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 45.24 | 45.24 |
|
2101102 | 事业单位医疗 | 31.08 | 31.08 |
|
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 14.16 | 14.16 |
|
212 | 城乡社区支出 | 1,731.84 | 538.84 | 1,193.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 1,731.84 | 538.84 | 1,193.00 |
2120106 | 工程建设管理 | 1,731.84 | 538.84 | 1,193.00 |
221 | 住房保障支出 | 37.30 | 37.30 |
|
22102 | 住房改革支出 | 37.30 | 37.30 |
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2210201 | 住房公积金 | 37.30 | 37.30 |
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一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |
单位:万元 |
经济分类科目 | 2021年基本支出 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
| 合计 | 729.86 | 564.45 | 165.41 |
301 | 工资福利支出 | 527.60 | 527.60 |
|
30101 | 基本工资 | 301.38 | 301.38 |
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30102 | 津贴补贴 | 9.44 | 9.44 |
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30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 49.73 | 49.73 |
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30109 | 职业年金缴费 | 24.87 | 24.87 |
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30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.53 | 29.53 |
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30112 | 其他社会保障缴费 | 5.59 | 5.59 |
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30113 | 住房公积金 | 37.30 | 37.30 |
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30114 | 医疗费 | 9.76 | 9.76 |
|
30199 | 其他工资福利支出 | 60.00 | 60.00 |
|
302 | 商品和服务支出 | 165.41 |
| 165.41 |
30201 | 办公费 | 21.43 |
| 21.43 |
30205 | 水费 | 5.00 |
| 5.00 |
30206 | 电费 | 20.00 |
| 20.00 |
30216 | 培训费 | 4.52 |
| 4.52 |
30226 | 劳务费 | 50.00 |
| 50.00 |
30228 | 工会经费 | 6.22 |
| 6.22 |
30229 | 福利费 | 28.24 |
| 28.24 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 10.00 |
| 10.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 20.00 |
| 20.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 36.85 | 36.85 |
|
30307 | 医疗费补助 | 4.40 | 4.40 |
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 32.45 | 32.45 |
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一般公共预算“三公”经费支出表 |
单位:万元 |
2021年预算数 |
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
59.17 | 5.00 | 49.00 | 0.00 | 49.00 | 5.17 |
政府性基金预算支出表 |
单位:万元 |
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 |
小计 | 基本支出 | 项目支出 |
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部门收支总表 |
单位:万元 |
收入 | 支出 |
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、本年收入 | 1,922.86 | 一、本年支出 | 2,580.86 |
一般公共预算拨款 | 1,922.86 | 社会保障和就业支出 | 108.48 |
政府性基金预算拨款 |
| 卫生健康支出 | 45.24 |
国有资本经营预算拨款 |
| 城乡社区支出 | 2,389.84 |
事业预算收入 |
| 住房保障支出 | 37.30 |
事业经营预算收入 |
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其他预算收入 |
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本年收入合计 | 1,922.86 | 本年支出合计 | 2,580.86 |
用事业基金弥补收支差额 | 658.00 | 结转下年 |
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上年结转 |
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收入总计 | 2,580.86 | 支出总计 | 2,580.86 |
部门收入总表 |
单位:万元 |
科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业预算收入 | 事业单位经营预算收入 | 其他预算收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
科目编码 | 科目名称 | 非教育收费收入 | 教育收费收入 |
合计 |
| 2,580.86 |
| 1,922.86 |
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| 658.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 108.48 |
| 108.48 |
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20805 | 行政事业单位养老支出 | 108.48 |
| 108.48 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.73 |
| 49.73 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.87 |
| 24.87 |
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2080599 | 其他行政事业单位养老休支出 | 33.88 |
| 33.88 |
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210 | 卫生健康支出 | 45.24 |
| 45.24 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 45.24 |
| 45.24 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 31.08 |
| 31.08 |
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2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 14.16 |
| 14.16 |
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212 | 城乡社区支出 | 2,389.84 |
| 1,731.84 |
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| 658.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 2,389.84 |
| 1,731.84 |
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| 658.00 |
2120106 | 工程建设管理 | 2,389.84 |
| 1,731.84 |
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| 658.00 |
221 | 住房保障支出 | 37.30 |
| 37.30 |
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22102 | 住房改革支出 | 37.30 |
| 37.30 |
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2210201 | 住房公积金 | 37.30 |
| 37.30 |
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部门支出总表 |
单位:万元 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
| 合计 | 2,580.86 | 1,387.86 | 1,193.00 |
|
|
|
208 | 社会保障和就业支出 | 108.48 | 108.48 |
|
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20805 | 行政事业单位养老支出 | 108.48 | 108.48 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.73 | 49.73 |
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|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.87 | 24.87 |
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2080599 | 其他行政事业单位养老休支出 | 33.88 | 33.88 |
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210 | 卫生健康支出 | 45.24 | 45.24 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 45.24 | 45.24 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 31.08 | 31.08 |
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2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 14.16 | 14.16 |
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212 | 城乡社区支出 | 2,389.84 | 1,196.84 | 1,193.00 |
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21201 | 城乡社区管理事务 | 2,389.84 | 1,196.84 | 1,193.00 |
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2120106 | 工程建设管理 | 2,389.84 | 1,196.84 | 1,193.00 |
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221 | 住房保障支出 | 37.30 | 37.30 |
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22102 | 住房改革支出 | 37.30 | 37.30 |
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2210201 | 住房公积金 | 37.30 | 37.30 |
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政府采购预算明细表 |
项目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业预算收入 | 事业单位经营预算收入 | 其他预算收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
非教育收费收入 | 教育收费收入 |
合计: |
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