一、 单位基本情况
重庆市城市管线综合管理事务中心(以下简称“管线中心”)隶属于重庆市住房和城乡建设委员会,系公益一类事业单位。
(一)职能职责
管线中心职能职责系为城市管线综合管理及相关设施建设提供服务,开展城市管线综合管理的相关协调服务,为城市管线建设提供技术服务,开展管线工程档案信息化服务。
(二)单位构成
管线中心下设6个科室,分别为办公室、总工办、管线综合管理科、管廊建设管理科、城市水环境管理科、城市更新管理科。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2022年年初预算数2263.03万元,其中:一般公共预算财政拨款1910.03万元,其他收入353万元。收入预算较上年减少166.17万元,主要是一般公共预算财政拨款较上年减少519.17万元。
(二)支出预算:2022年年初预算数2263.03万元,其中:社会保障和就业支出37.74万元,卫生健康支出21.06万元,城乡社区支出2186.10万元,住房保障支出18.13万元。支出预算较上年减少166.17万元,主要是基本支出预算增加349.51万元,项目支出预算减少515.68万元。
三、部门预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入1910.03万元,一般公共预算财政拨款支出1910.03万元,比上年减少519.17万元,其中:基本支出330.96万元,比上年减少3.49万元,主要原因是公用经费减少,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出1579.06万元,比上年减少515.68万元,主要原因是市级重点项目经费减少,主要用于重庆市主城区干线综合管廊、城市管线综合服务“e呼通”平台推广及体系建设、城市更新示范项目绩效评估、海绵城市建设绩效年度评估咨询、城市黑臭水体整治、主城区56个湖库及清水绿岸治理提升工程水质监测、绿色社区创建技术咨询服务等重点工作。
管线中心2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算18.1万元,比上年减少3.72万元,其中:因公出国(境)费用4万元,比上年减少1万元,主要原因是根据有关情况,降低了因公出国的计划金额;公务接待费1.5万元,比上年减少1.5万元,主要原因是单位公务接待批次计划数减少;公务用车运行维护费12.6万元,比上年减少1.22万元,主要原因是预计单位公车使用频率减少;公务用车购置0万元,同2021年一致。
五、其他重要事项的情况说明
(一)我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(二)政府采购情况。单位2022年政府采购预算总额770.09万元,为政府采购服务预算。一般公共预算拨款政府采购770.09万元,均为政府采购服务预算。
(三)绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款1579.06万元。
(四)国有资产占有使用情况。截止2022年12月,管线中心共有车辆3辆,其中一般公务用车3辆,2022年一般公共预算安排购置车辆0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:刘览 联系方式:023-63672106
表一 |
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重庆市城市管线综合管理事务中心财政拨款收支总表 |
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| 单位:万元 |
收入 | 支出 |
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 1,910.03 | 一、本年支出 | 1,910.03 | 1,910.03 |
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一般公共预算资金 | 1,910.03 | 社会保障和就业支出 | 37.74 | 37.74 |
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政府性基金预算资金 |
| 卫生健康支出 | 21.06 | 21.06 |
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国有资本经营预算资金 |
| 城乡社区支出 | 1,833.10 | 1,833.10 |
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| 住房保障支出 | 18.13 | 18.13 |
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二、上年结转 |
| 二、结转下年 |
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一般公共预算拨款 |
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政府性基金预算拨款 |
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国有资本经营收入 |
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收入合计 | 1,910.03 | 支出合计 | 1,910.03 | 1,910.03 |
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表二 |
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重庆市城市管线综合管理事务中心一般公共预算财政拨款支出预算表 |
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| 单位:万元 |
功能分类科目 | 2022年预算数 |
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 1,910.03 | 330.96 | 1,579.06 |
208 | 社会保障和就业支出 | 37.74 | 37.74 |
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20805 | 行政事业单位养老支出 | 37.74 | 37.74 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.17 | 24.17 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.08 | 12.08 |
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2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1.49 | 1.49 |
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210 | 卫生健康支出 | 21.06 | 21.06 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 21.06 | 21.06 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 15.10 | 15.10 |
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2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.96 | 5.96 |
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212 | 城乡社区支出 | 1,833.10 | 254.04 | 1,579.06 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 1,833.10 | 254.04 | 1,579.06 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,833.10 | 254.04 | 1,579.06 |
221 | 住房保障支出 | 18.13 | 18.13 |
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22102 | 住房改革支出 | 18.13 | 18.13 |
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2210201 | 住房公积金 | 18.13 | 18.13 |
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备注:本表反映2022年一般公共预算财政拨款支出情况。 |
表三 |
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重庆市城市管线综合管理事务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |
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| 单位:万元 |
经济分类科目 | 2022年基本支出 |
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
合计 | 330.96 | 242.18 | 88.78 |
301 | 工资福利支出 | 240.51 | 240.51 |
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30101 | 基本工资 | 145.47 | 145.47 |
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30102 | 津贴补贴 | 5.57 | 5.57 |
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30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.17 | 24.17 |
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30109 | 职业年金缴费 | 12.08 | 12.08 |
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30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.35 | 14.35 |
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30112 | 其他社会保障缴费 | 1.21 | 1.21 |
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30113 | 住房公积金 | 18.13 | 18.13 |
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30114 | 医疗费 | 5.76 | 5.76 |
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30199 | 其他工资福利支出 | 13.77 | 13.77 |
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302 | 商品和服务支出 | 88.78 |
| 88.78 |
30216 | 培训费 | 2.18 |
| 2.18 |
30226 | 劳务费 | 47.43 |
| 47.43 |
30228 | 工会经费 | 34.79 |
| 34.79 |
30229 | 福利费 | 4.36 |
| 4.36 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.01 |
| 0.01 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1.68 | 1.68 |
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30307 | 医疗费补助 | 0.20 | 0.20 |
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30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.48 | 1.48 |
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表四 |
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重庆市城市管线综合管理事务中心一般公共预算“三公”经费支出表 |
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| 单位:万元 |
2022年预算数 |
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
18.10 | 4.00 | 12.60 |
| 12.60 | 1.50 |
表五 |
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重庆市城市管线综合管理事务中心政府性基金预算支出表 |
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| 单位:万元 |
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 |
总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 |
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(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。) |
表六 |
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重庆市城市管线综合管理事务中心收支总表 |
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| 单位:万元 |
收入 | 支出 |
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
合计 | 2,263.03 | 合计 | 2,263.03 |
一般公共预算资金 | 1,910.03 | 社会保障和就业支出 | 37.74 |
政府性基金预算资金 |
| 卫生健康支出 | 21.06 |
国有资本经营预算资金 |
| 城乡社区支出 | 2,186.10 |
财政专户管理资金 |
| 住房保障支出 | 18.13 |
事业收入资金 |
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上级补助收入资金 |
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附属单位上缴收入资金 |
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事业单位经营收入资金 |
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其他收入资金 | 353.00 |
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表七 |
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重庆市城市管线综合管理事务中心收入总表 |
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| 单位:万元 |
科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
科目编码 | 科目名称 |
合计 | 2,263.03 | 1,910.03 |
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| 353.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 37.74 | 37.74 |
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20805 | 行政事业单位养老支出 | 37.74 | 37.74 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.17 | 24.17 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.08 | 12.08 |
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2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1.49 | 1.49 |
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210 | 卫生健康支出 | 21.06 | 21.06 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 21.06 | 21.06 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 15.10 | 15.10 |
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2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.96 | 5.96 |
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212 | 城乡社区支出 | 2,186.10 | 1,833.10 |
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| 353.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 2,186.10 | 1,833.10 |
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| 353.00 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2,186.10 | 1,833.10 |
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| 353.00 |
221 | 住房保障支出 | 18.13 | 18.13 |
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22102 | 住房改革支出 | 18.13 | 18.13 |
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2210201 | 住房公积金 | 18.13 | 18.13 |
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表八 |
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重庆市城市管线综合管理事务中心支出总表 |
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| 单位:万元 |
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 2,263.03 | 683.96 | 1,579.06 |
208 | 社会保障和就业支出 | 37.74 | 37.74 |
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20805 | 行政事业单位养老支出 | 37.74 | 37.74 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.17 | 24.17 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.08 | 12.08 |
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2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1.49 | 1.49 |
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210 | 卫生健康支出 | 21.06 | 21.06 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 21.06 | 21.06 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 15.10 | 15.10 |
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2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.96 | 5.96 |
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212 | 城乡社区支出 | 2,186.10 | 607.04 | 1,579.06 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 2,186.10 | 607.04 | 1,579.06 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2,186.10 | 607.04 | 1,579.06 |
221 | 住房保障支出 | 18.13 | 18.13 |
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22102 | 住房改革支出 | 18.13 | 18.13 |
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2210201 | 住房公积金 | 18.13 | 18.13 |
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表九 |
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重庆市城市管线综合管理事务中心政府采购预算明细表 |
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| 单位:万元 |
项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
合计 | 770.09 | 770.09 |
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C | 服务 | 770.09 | 770.09 |
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